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市交投集团监察审计部开展季度内部审计工作

2025-09-09 11:36:22文章来源:监察审计部点击量:51


根据年度审计工作计划安排,近日,监察审计部对集团及所属各子公司开展季度内部审计工作。本次审计紧扣“提升治理效能、防控重大风险”年度目标,通过系统化、标准化检查,重点聚焦内控体系有效性、重大决策合规性及财务数据真实性三大核心领域,为集团经营决策提供风险预警与优化建议。

审计工作围绕三方面展开:一是集团及所属各子公司内控制度的制定、执行及效果;二是重大事项决策程序的完整性与合规性;三是账务处理的规范性与真实性。审计过程中,内审人员通过询问、核查会计记录、查阅档案资料等方式,全面掌握各公司经营及财务状况,精准梳理问题与不足,并同步研究合理整改措施,以严谨作风保障审计工作质效。

下一步,监察审计部将强化整改监督,严格落实“清单制+责任制+销号制”闭环管理,推动审计发现问题按时按质整改。同时,适时组织“回头看”,持续提升整改成效,充分发挥内审服务监督职能,助力集团补短板、强弱项,实现高质量发展。