为进一步加强内部控制,规范管理流程,确保各项业务合法合规、高效有序开展,11月27日,晶普公司制度监督专员,对公司内控体系及制度执行情况进行检查。
检查期间,检查依据公司前期自查结果,选取部分重点部门和关键业务领域的流程操作情况进行了抽查。重点针对采购询价流程以及“三重一大”决策制度的落实情况进行了审查。
此次检查是对公司管理工作的一次深度诊断,有助于提升公司的整体合规管理水平。对检查中发现的问题,公司将迅速行动,制定切实可行的整改措施,举一反三,坚持以问题为导向,推动管理优化,持续提升管理效能,推动公司各项工作再上新台阶。




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