为充分发挥内部审计监督作用,有效防控管理风险,促使集团各子公司健康良好运行,按照年度审计工作计划安排,近日,监察审计部工作人员对乌兰察布市天路公路开发建设有限责任公司开展了2024年三季度的内部审计工作。
本次内部审计坚持以“全面审计,突出重点”的审计工作方针,主要对天路公司重大经济事项决策执行情况、日常经营管理情况、财务收支情况、资金资产的管理情况、内控制度建立和执行情况等方面进行审计,针对出现的细小问题实行边审边改,集中讨论存在争议的问题,从而找到争议问题的合理解决方法。
通过对子公司的内部审计工作,内审人员严把质量关口,加强业务指导,按照内部审计要求,不回避审计过程中发现的任何问题,对于以前审计过程中发现整改不彻底的问题,也都做到了及时提醒和反馈,从而不断提高审计监督效能,推动内部审计工作高质量发展。